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风险管理部组织召开授信业务审计整改工作推进会
发布日期:2024-05-17   
作者:李龙    
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为落实总行审计监管要求,切实加强授信业务管理,推动信贷业务健康发展,结合本次审计发现问题,5月16日,风险管理部组织召开授信业务审计整改工作推进会。会议由风险管理部负责人何涛主持,公司金融部、个贷中心及各营销团队参会。
本次会议分四个模块进行:一是传达总行授信业务序时审计相关意见;二是学习快抵贷、加强贷后管理等制度文件;三是针对审计相关问题下一步整改措施;四是通报本次审计问题责任认定结果。
会上,风险管理部负责人何涛传达了支行领导班子对本次审计整改的相关要求,并强调下一步工作中,要围绕“制度、培训、检查”三个维度,夯实信贷管理。一是要定期召开例会,分析、研判、督促机构业务部门开展工作;二是要加强相关业务人员对法律法规、风险化解案例分析及操作技能的学习与培训,提升识别风险、分析风险、处置风险的能力;三是要进一步加大条线业务监督管理,加强检查,不断提升贷后管理精细化水平,切实发挥以贷后管理防范信贷风险的重要作用。