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浐灞支行召开审计检查问题专题会
发布日期:2023-08-01   
作者:徐倩    
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为贯彻落实深化银行业内控合规管理的监管要求,持续完善本行内控合规管理体系建设,确保内控建设与业务发展同步,与监管政策同向,有效防范操作风险。根据总行审计部现场检查存在问题,浐灞支行于近日召开了审计检查问题专题会议,辖内九家营业网点主要负责人、运营经理共计20余人参加了本次会议。
会上浐灞支行财务会计部负责人,从审计检查的重要性和必要性进行了深入分析。随后会计检查辅导岗专员对本次审计存在的问题进行通报,通过深入剖析问题背后的操作风险,对整改依据及措施进行具体说明与要求。会议最后,针对每一项问题进行了具体规范,确保参会人员准确抓住问题的风险点并提高思想认识。
此次会议让各机构充分认识到业绩突出是各机构的高光时刻,管理规范则是为业绩锦上添花,但如果业绩突出,管理出问题,则会让业绩大打折扣,各机构务必重视管理,平衡好业务与管理之间的关系,确保浐灞支行经营发展行稳致远。